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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年年初入了一筆無形資產(chǎn),年末審計(jì)說這個(gè)不合適,要費(fèi)用化調(diào)整,賬怎么做? 是借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)? 需要把累計(jì)的攤銷額轉(zhuǎn)出來嗎?



您好,累計(jì)攤銷也一起轉(zhuǎn)出來
2022 12/31 08:24

84785008 

2022 12/31 08:27
借:管理費(fèi)用
累計(jì)攤銷
貸:無形資產(chǎn) 這樣?
感覺這憑證沒做過,不太放心,問問

玲老師 

2022 12/31 08:41
建議把原來無形資產(chǎn)和攤銷分錄紅沖,再做正確也就是增加費(fèi)用分錄

玲老師 

2022 12/31 08:50
你直接寫這個(gè)更正分錄也可以,也是正確的,

84785008 

2022 12/31 08:56
感覺還是沖紅更讓人放心

玲老師 

2022 12/31 09:18
是的,可以.兩種處理方法都可以,就是紅沖好理解,后面查看也一目了然!
