問題已解決
以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 嗎?



同學您好,是的沒錯,這 是要的
2022 12/26 19:42

84784999 

2022 12/26 20:47
那一直沒有彌補,也沒計提遞延所得稅資產,能在彌補那年補計提嗎?或者應該怎么做賬?

易 老師 

2022 12/26 20:48
你好, 是不可以的,要如實反映及時處理不可隨意調節(jié)

84784999 

2022 12/26 20:57
那沒做計提遞延所得稅資產咋辦?

易 老師 

2022 12/26 21:05
已經(jīng)這樣就可以更正,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調整

84784999 

2022 12/27 08:50
分錄是怎樣的?

易 老師 

2022 12/27 09:01
借:遞延所得稅資產
貸:利潤分配未分配利潤

84784999 

2022 12/27 09:40
借:遞延所得稅資產
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
是嗎?

易 老師 

2022 12/27 10:08
學員您好,是的,對的
