問題已解決
請問老師,本公司項目**別人公司,我合作成本單位開部分成本,另外會讓成本單位多開部分,算2稅金,這塊分錄怎么做?(其實我主要是成本發(fā)票這塊不會做了)例如:本公司項目100,付**費17,實際成本50,另多開成本10(花了2買),提現(xiàn)7(工資)



同學您好,多開的成本就直接根據(jù)發(fā)票做借營業(yè)成本貸應付賬款
2022 12/24 00:26

84784949 

2022 12/24 09:10
不是這樣的,院里收到成本
借:主營業(yè)務成本-60
貸:應付賬款-成本單位 60
院里付成本
借:應付賬款-成本單位60
貸:其他應收款-院里 60
成本單位扣稅金返還
借:銀行存款-老板 18
主營業(yè)務成本-稅金2
貸:其他應收款-成本單位個人20
院里工資報銷
借:管理費用-工資7
貸:其他應收款-院里7
您在細致幫我看下,這是內(nèi)賬。成本單位扣除2(買票稅金)再返回18到老板個人卡上,這里到底該怎么調(diào)整?

璐媛 

2022 12/24 09:32
同學您好,實際的成本是50還是40?多開的發(fā)票是20嗎?收到成本是應該借主營業(yè)務成本 40 其他應收款-成本單位 20 貸應付賬款 60
收到返還時借銀行存款18主營業(yè)務成本2 貸其他應收款-成本單位 20
其他分錄都不變,跟成本單位的往來最后應該是平的,因為是內(nèi)賬,所以按照實際的成本做營業(yè)成本

84784949 

2022 12/24 10:43
實際成本50、另多開10(50+10=60),稅費2,(10-2=8)
借:主營業(yè)務成本-50
其他應收款-成本單位 10
貸:應付賬款-成本單位60
借:銀行存款-老板8
主營業(yè)務成本-稅金2
貸:其他應收款-成本單位10
借:應付賬款-成本單位60
貸:其他應收款-院里60
是這樣嗎?
還是本公司項目**院里,實際成本50,稅額5(50-5=45),成本單位要返還45給老板個人怎么做?

璐媛 

2022 12/24 10:47
同學您好,這樣處理是對的

84784949 

2022 12/24 10:58
老師,您看下我上個問題的最下面的一個問題,幫我解一下

璐媛 

2022 12/24 11:24
同學您好,不管多少金額,內(nèi)賬以實際成本入賬,多開的發(fā)票就放其他應收款和應付賬款,返還時再沖減其他應收款款,稅額計入營業(yè)成本就可以了

84784949 

2022 12/24 13:33
好的明白了,那別人項目**我這,我把這個項目掛另一個地方
(總公司)那這項業(yè)務的收入,我不用掛收入,直接掛往來是嗎?只有我收到的**費做其他業(yè)務收入,可以這么理解嗎?
