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問題已解決

、某電器箱柜廠系增值稅般納稅人,7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款90000元,增值稅稅額為11700元,原材料已驗收入庫并部分投入使用。在購貨過程中支付運輸費用2725元,已取得運輸部門開具的運費增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運費2500元,增值稅顏為225元。 (2)購進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款4000元,增值稅額為520元。月末,該批包裝物尚未運達(dá)企業(yè)。 (3)銷售甲種電纜箱柜300個,開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000元。 (4)沒收逾期包裝物押金16950元,該包裝物押金己入賬核算。 (5)為裝修辦公室、車間,從成品庫領(lǐng)用甲種電纜箱柜25件,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為40元/件。 要求:計算該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額。

84785032| 提問時間:2022 11/30 16:09
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 您好 進(jìn)項稅額=11700+25+520=12245 銷項稅額=15000*0.13+16950/1.13*0.13=3900 該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額3900-12245=-8345
2022 11/30 16:12
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