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問題已解決

那電器箱柜廠系增值稅一般納稅人,七月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明價款九萬元,增值稅額為11700元,原材料的驗收入庫并部分投入使用,在購貨過程中,支付運輸費用2725元,已取代了輸部門開具的運費增值稅專用發(fā)票,我票注明運費2500元,增值稅稅額為225元 (2)購進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款4000元,增值稅稅額為520元,月末,該怎包裝物尚未運達(dá)企業(yè) (3)銷售甲種電纜箱柜300個,開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為150000 (4)沒收逾期包裝物押金16950,該包裝物押金已入賬核算 (5)為裝修辦公室,車間,從成品庫領(lǐng)用甲種電纜箱柜25件,已按成本價轉(zhuǎn)賬核算,假產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為40元一件 要求:計算該廠七月應(yīng)繳增值稅稅額

84785041| 提問時間:2023 03/31 21:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好請把題目完整發(fā)一下
2023 03/31 22:02
暖暖老師
2023 04/01 06:34
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額 11700+225+520=12445 當(dāng)月銷項稅額的計算 150000*13%+1695/(1+13%)*13%=19695 應(yīng)交增值稅19695-12445=7250
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