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請(qǐng)問老師,收到電子增值稅專票,這個(gè)需要打印兩張。一個(gè)入賬,一個(gè)當(dāng)?shù)挚勐?lián)單獨(dú) 裝訂嗎?應(yīng)該怎么操作,怎么判斷真假?沒有紅章子



你好同學(xué),這個(gè)你在發(fā)票真?zhèn)尾樵兤脚_(tái)搜索一下,查詢到他的真?zhèn)?,然后打印兩份就可以了?/div>
2022 11/30 16:01


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老師你好,請(qǐng)問下開出去的增值稅電子專票,是直接打印兩份,一份用來(lái)入賬,一份當(dāng)?shù)挚勐?lián)單獨(dú)裝訂是這樣嗎,是在哪里打印
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紙質(zhì)專票的抵扣聯(lián)每月做賬后需單獨(dú)裝訂起來(lái)。
那電子專票應(yīng)該如何處理?
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老師 專票抵扣聯(lián)需要裝訂成冊(cè) 那電子專票沒有抵扣聯(lián)怎么處理呢?
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老師,電子專票是不是自己也打印兩份,一份在在憑證,一份在抵扣聯(lián),裝訂
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老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有紙質(zhì)票又有電子票,抵扣聯(lián)裝訂需要把電子票打印出來(lái)裝訂嗎?
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- 老師,比如8月份銷售收入,銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)稅額50 ;完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,貸銀存50 昨天
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