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問題已解決

老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務預警的企業(yè)所得稅稅負率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負率,還是優(yōu)惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業(yè)所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務收入×100%?

84785026| 提問時間:2022 11/28 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個不可以的,調增之后超過了300萬,不屬于小型微利企業(yè) 第二個按照優(yōu)惠之后的 第三個是彌補虧損之后的 第四個這個是正確的。
2022 11/28 10:57
84785026
2022 11/28 11:09
老師,今年小微企業(yè)是不是應納稅所得額198萬元的話,是不是100×25%×20%÷2+98×25%×20%=7.4萬元,這樣來算應交企業(yè)所得稅?
郭老師
2022 11/28 11:10
是的是的,是這么做的。
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