問題已解決
老師,您好!我想問下8月份我們公司承接一項工程來做,我公司購買材料和配件共計120200,請臨時工來做,領用材料的時候我做一筆借:在建工程120200貸:原材料120200;本月收到2筆合計80%的工程款共計158040,公司未開票給對方,這筆收入我做分錄借:銀行存款158040貸:預收賬款--xx單位1580404,這2筆分錄這么寫對嗎?



同學你好
你的在建工程不轉(zhuǎn)嗎
2022 10/21 17:11

84784984 

2022 10/21 17:48
謝謝老師,在建工程要結(jié)轉(zhuǎn)到哪?

樸老師 

2022 10/21 17:50
結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的哦

84784984 

2022 10/21 19:34
那80%的收入未開票給對方,這個月我可以先不確認收入先,只確認成本,等收完款了,開票給對方公司了再一起確認收入嗎?

樸老師 

2022 10/21 20:36
收入和成本是對應的哦
