問題已解決
去年的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)了一分到未交增值稅里面,應(yīng)該怎么處理今年



你好,現(xiàn)在補上就可以的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
2022 10/13 11:08

84785046 

2022 10/13 11:12
我以前的是賬是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅284.34 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅284.34 實際少這筆應(yīng)該是284.35 小弄了一分去年年底12月的賬。老師 確定用你那個分錄就可以了嗎

郭老師 

2022 10/13 11:13
寫你上面這個分錄,我寫的是一般納稅人的。

郭老師 

2022 10/13 11:13
小規(guī)模的增值稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)?

84785046 

2022 10/13 11:14
我就是整錯了賬 是小規(guī)模 現(xiàn)在未交增值稅科目借方就多了一分錢相當于 交稅實際已交284.35 我怎么沖平這個一分錢呢 老師

郭老師 

2022 10/13 11:15
你好,那你看一下還有哪一個科目有余額,是不是四舍五入的差異?。咳绻堑脑挘锠I業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。

郭老師 

2022 10/13 11:15
四舍五入的放到營業(yè)外收支里面。

84785046 

2022 10/13 11:16
相當于未交增值稅里面應(yīng)該沒有余額了 現(xiàn)在借方出現(xiàn)了多了一分

郭老師 

2022 10/13 11:17
借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。

84785046 

2022 10/13 11:18
我現(xiàn)在是應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸方是-1分錢 不是這樣做的吧老師 跨年了

郭老師 

2022 10/13 11:20
是的是的,是這么做的。
