問題已解決
9月份紅沖了一張1%的發(fā)票,給另外一個公司開了一張3%的發(fā)票,匯總表這樣稅有銷售金額是負(fù)數(shù),這種情況怎么申報



你好,你這里分別填寫
按負(fù)數(shù)抵消后的實際銷售額填寫銷售額處理
2%差異部分,減免稅額填寫負(fù)數(shù)
2022 10/12 17:21

84784977 

2022 10/12 17:34
銷售額是負(fù)數(shù)正常填寫嗎?

陳詩晗老師 

2022 10/12 17:35
因為你開了紅字發(fā)票,本身就是負(fù)數(shù)來填寫的呀。
