問題已解決
支付材料費 并且材料已經(jīng)使用 但發(fā)票一直未到 這個月又要報稅 會計怎么處理



您可以先暫估入庫,借,原材料貸,應(yīng)付賬款暫估。
2022 10/10 15:28

84784949 

2022 10/10 15:36
款項已經(jīng)支付了 材料也使用了 。還暫估入庫么

東老師 

2022 10/10 15:36
對,先暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84784949 

2022 10/10 15:37
會計分錄怎么操作呀

東老師 

2022 10/10 15:38
就按照我說的這么做就可以。

84784949 

2022 10/10 19:50
款已經(jīng)付了? 怎么暫估呢? 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款么

東老師 

2022 10/10 19:51
這個只是發(fā)票還沒來的時候暫估的會計分錄,和你銀行是否付錢沒關(guān)系

東老師 

2022 10/10 19:51
等發(fā)票來了以后再把暫估的沖銷了

84784949 

2022 10/10 19:52
款已經(jīng)付了? 不能銀行存款不減少吧

東老師 

2022 10/10 19:53
付款的時候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 和你做暫估的會計分錄沒沖突

84784949 

2022 10/10 19:53
好的 謝謝

東老師 

2022 10/10 19:54
不客氣,幫忙給個五星好評
