問題已解決
“納稅人在計算應(yīng)納稅額時,如果出現(xiàn)當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額,不足抵扣的部分(即留抵稅額),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣?!?老師,以摘自百度。請問如果這樣沒錯的話,當(dāng)期是否就無需繳納增值稅了?(碰到一個類似情況的實操問題)



同學(xué)你好
這個就不用交了哦?
2022 10/10 14:55

“納稅人在計算應(yīng)納稅額時,如果出現(xiàn)當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額,不足抵扣的部分(即留抵稅額),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣?!?老師,以摘自百度。請問如果這樣沒錯的話,當(dāng)期是否就無需繳納增值稅了?(碰到一個類似情況的實操問題)
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