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問(wèn)題已解決

老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司給對(duì)方開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,銷售了,貨物的。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何寫(xiě)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/09 15:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??
2022 10/09 15:33
84785031
2022 10/09 15:35
只有月末,做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2022 10/09 15:37
你好;? ?可以月末做結(jié)轉(zhuǎn)的;看你自己??
84785031
2022 10/09 15:38
老師,那如果以前的會(huì)計(jì)把我剛剛說(shuō)的銷項(xiàng)發(fā)票,在做分錄的時(shí)候,寫(xiě)成了應(yīng)付賬款,指的是什么意思?現(xiàn)在應(yīng)該如何處理
meizi老師
2022 10/09 15:41
你好1;? ? ?應(yīng)付賬款; 是不是之前有欠款 ; 對(duì)方又來(lái)賣你貨物了。 所以往來(lái)科目沖?
84785031
2022 10/09 15:50
應(yīng)該不會(huì)有欠款,因?yàn)槲覀兌际窍雀犊?,后提貨的?/div>
84785031
2022 10/09 15:51
以前的會(huì)計(jì)就是這樣處理的,所以把我弄蒙了
84785031
2022 10/09 15:52
不是,弄錯(cuò)了
84785031
2022 10/09 15:52
現(xiàn)在是銷售
84785031
2022 10/09 15:53
我先發(fā)貨,或者先預(yù)收貨款。
84785031
2022 10/09 15:53
所以,不知道這個(gè)銷售出現(xiàn)的應(yīng)付賬款該如何處理了
84785031
2022 10/09 15:56
會(huì)計(jì)分錄,是這樣的
meizi老師
2022 10/09 15:59
那就是科目掛錯(cuò)了。 應(yīng)該借方走應(yīng)收賬款哈??
84785031
2022 10/09 16:01
那現(xiàn)在應(yīng)該如果處理了?
meizi老師
2022 10/09 16:03
你好; 你這個(gè)款已經(jīng)收了。? ? ? ?你調(diào)整下; 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款? ?
84785031
2022 10/09 16:09
但是,我們公司往來(lái)業(yè)務(wù)特別多。四百多個(gè)
meizi老師
2022 10/09 16:13
?你好; 那你就調(diào)整 或者是不用調(diào)整了。 以后注意做對(duì)即可??
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