問題已解決
請問提前計提了費用,次月收到發(fā)票,需要做哪些分錄呢?



你好,當(dāng)時是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費用貸其他應(yīng)付款
2022 10/08 09:28

84785005 

2022 10/08 10:33
老師,只要是費用提前計提了的,都要先沖紅嗎?

郭老師 

2022 10/08 10:34
對的,是的,是這么做的。
