問題已解決
有個工程 包工包料給第三方公司了 合同一共是10w的工程 21年12月付了一半的工程款5w,22年3月 第三方公司把這5w的款項 給開了發(fā)票 那我應(yīng)該怎么做賬



程項目會計做賬
1、工程合同開票掛賬:
借:應(yīng)收賬款,
貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算,
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
產(chǎn)生支出,
借:合同履約成本
貸:銀行存款原材料等
2、收到工程款,
借:銀行存款,
貸:應(yīng)收賬款,
3、確認(rèn)工程收入,
借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:合同履約成本,
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費用
借:工程施工--機(jī)械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時
借:工程結(jié)算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
2022 10/03 16:27

84784981 

2022 10/03 16:36
老師 我們干的是軟件工程 就是網(wǎng)線布線安裝網(wǎng)絡(luò)一類的 。那我3月份做賬的具體分錄您能再給我詳細(xì)一下嘛?合同履約成本這塊學(xué)的時候就很暈 第三方公司給我們開的是普票

84784981 

2022 10/03 17:28
老師 您能在幫忙給細(xì)化一下分錄嘛?舉個數(shù)字的例子

易 老師 

2022 10/03 18:15
新收入準(zhǔn)則下建筑施工企業(yè)會計核算科目有所變化,“合同履約成本”科目取代原建造合同下的“工程施工——合同成本”科目,“合同結(jié)算”科目取代原“工程結(jié)算”科目,并取消“工程施工——合同毛利”科目。
當(dāng)建筑施工企業(yè)發(fā)生合同履約成本時,借記“合同履約成本——工程施工”,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”、“原材料”等科目;月末,對合同履約成本進(jìn)行攤銷時,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等,貸記“合同履約成本——工程施工”科目。
建筑施工企業(yè)根據(jù)完工量表確認(rèn)項目收入,自“合同結(jié)算——收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目借方結(jié)轉(zhuǎn)至“主營業(yè)務(wù)收入”;并根據(jù)勞務(wù)分包、專業(yè)分包及材料采購等結(jié)算單確認(rèn)項目成本,自“合同履約成本”科目貸方結(jié)轉(zhuǎn)至“主營業(yè)務(wù)成本”科目。這一點與原建造合同準(zhǔn)則下“工程施工”和“工程結(jié)算”科目項目完工前一直不結(jié)轉(zhuǎn)是完全不同的。此外,施工項目毛利不再通過“工程施工——合同毛利”進(jìn)行核算,而是將施工項目毛利直接計入利潤表中。

84784981 

2022 10/03 20:06
那老師 我3月份的賬是不是就是要根據(jù)這5w去分?jǐn)偮募s成本 還是說 讓第三方包工包料的公司提供人工 材料 費 我再去分?jǐn)偝杀?/div>

易 老師 

2022 10/03 21:02
第三方包工包料的公司提供人工 材料 費 再去分?jǐn)偝杀?/div>

84784981 

2022 10/03 21:13
是22年1月份開始施工的 從1月份開始提供料工費嘛?意思是我就要從1月份開始記到合同履約成本了是吧?

易 老師 

2022 10/03 21:26
學(xué)員您好,是的,對的


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A欠B工程款5w,B欠C勞務(wù)費8w,B把對A的債權(quán)5w轉(zhuǎn)給C,那這個發(fā)票是誰開開給誰,各方的分錄怎么做?
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合同談的服務(wù)費 5 w,到手5w開發(fā)票5w,那合同寫含稅5w對嗎
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老師好,有一個情況就是到賬工程款 例如100w ,可開票數(shù)150w 和工程款對不上,像這樣情況怎么辦?下次另外到賬50w在給繼續(xù)開票嗎?別人**我們的,有回款和開票
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齊老師我們公司收購一家店給收購費三個股東分別給10w 5w 5w 第一家10w的股東把10w又入股,剩余兩家5w的老板我們先各支付4w 剩余1w明年給,他們兩個店之前的會員充值的余額還剩余1w,還是在我們這消費,我們老師這個怎么入帳了
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