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問(wèn)題已解決
老師,員工交來(lái)買社保,怎樣做分錄?



您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2022 09/29 18:42

84785008 

2022 09/29 18:43
怎樣沖平其他應(yīng)付款?

84785008 

2022 09/29 18:43
怎樣沖平其他應(yīng)付款?

劉艷紅老師 

2022 09/29 18:46
你前面交社保是怎么做的賬了?

84785008 

2022 09/29 18:48
借:管理費(fèi)社保,其他應(yīng)收(個(gè)人部分),貸:銀行

劉艷紅老師 

2022 09/29 18:51
你可以這樣做,
借其他應(yīng)收款--代繳社保費(fèi),
貸銀行存款,收到款項(xiàng),
借銀行存款,
貸其他應(yīng)收款--代繳社保費(fèi)

84785008 

2022 09/29 18:53
前面不是用了其他應(yīng)付科目?

84785008 

2022 09/29 18:54
做工資已經(jīng)扣掉個(gè)人部分

劉艷紅老師 

2022 09/29 18:54
這樣做更好點(diǎn),比用其他應(yīng)付好。

84785008 

2022 09/29 18:56
交社保不用理,直接按照銀行流水做,這個(gè)收錢做多一個(gè)分錄,對(duì)嗎?

劉艷紅老師 

2022 09/29 18:56
是的,就是你說(shuō)的這個(gè)意思

84785008 

2022 09/29 19:02
老師,這樣做嗎?

84785008 

2022 09/29 19:05
其他應(yīng)收個(gè)人部分有783.09元余額在借方,怎樣沖平?應(yīng)付職工薪酬做平?

劉艷紅老師 

2022 09/29 19:05
是的,這樣也可以的,
