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問題已解決

老師成本暫估,下次成本發(fā)票來了,金額要對不上,多了,這多出來的金額結轉一下呢?還是要沖紅以前是結轉成本憑證,重新做分錄,

84784961| 提問時間:2022 09/27 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 多暫估了嗎 按照收到的發(fā)票紅沖
2022 09/27 12:29
84784961
2022 09/27 12:30
是少暫估了,
樸老師
2022 09/27 12:33
那就多暫估一點哦
84784961
2022 09/27 12:36
6月暫估金額是50萬,6月已經結轉成本50萬的,9月發(fā)票開來62萬,那差額12萬,怎么去多暫估啊?
樸老師
2022 09/27 12:39
借庫存商品 貸應付賬款暫估
84784961
2022 09/27 12:40
您的意思是9月份收到發(fā)票再做一筆差額暫估嗎?
84784961
2022 09/27 12:41
我們是市政建筑公司
樸老師
2022 09/27 12:48
對的 只能這樣操作了
84784961
2022 09/27 13:38
9月份做一筆暫估-差額部分,然后沖紅6月份的暫估和9月份的暫估,然后做正確的發(fā)票金額嗎?
樸老師
2022 09/27 13:43
同學你好 對的 是這樣的
84784961
2022 09/27 13:44
那成本結轉要沖紅嗎?,還是補一筆
樸老師
2022 09/27 13:48
同學你好 對的 這個要紅沖的
樸老師
2022 09/27 13:49
同學你好 如果成本沒有多結轉或者少結轉就不用紅沖
84784961
2022 09/27 13:50
6月份也是按50萬元結轉的
樸老師
2022 09/27 13:52
同學你好 那就不用沖
84784961
2022 09/27 13:54
那9月份做一筆差額部分成本結轉
樸老師
2022 09/27 14:01
同學你好 對的 直接結轉就可以了
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