問題已解決
老師成本暫估,下次成本發(fā)票來了,金額要對不上,多了,這多出來的金額結轉一下呢?還是要沖紅以前是結轉成本憑證,重新做分錄,



同學你好
多暫估了嗎
按照收到的發(fā)票紅沖
2022 09/27 12:29

84784961 

2022 09/27 12:30
是少暫估了,

樸老師 

2022 09/27 12:33
那就多暫估一點哦

84784961 

2022 09/27 12:36
6月暫估金額是50萬,6月已經結轉成本50萬的,9月發(fā)票開來62萬,那差額12萬,怎么去多暫估啊?

樸老師 

2022 09/27 12:39
借庫存商品
貸應付賬款暫估

84784961 

2022 09/27 12:40
您的意思是9月份收到發(fā)票再做一筆差額暫估嗎?

84784961 

2022 09/27 12:41
我們是市政建筑公司

樸老師 

2022 09/27 12:48
對的
只能這樣操作了

84784961 

2022 09/27 13:38
9月份做一筆暫估-差額部分,然后沖紅6月份的暫估和9月份的暫估,然后做正確的發(fā)票金額嗎?

樸老師 

2022 09/27 13:43
同學你好
對的
是這樣的

84784961 

2022 09/27 13:44
那成本結轉要沖紅嗎?,還是補一筆

樸老師 

2022 09/27 13:48
同學你好
對的
這個要紅沖的

樸老師 

2022 09/27 13:49
同學你好
如果成本沒有多結轉或者少結轉就不用紅沖

84784961 

2022 09/27 13:50
6月份也是按50萬元結轉的

樸老師 

2022 09/27 13:52
同學你好
那就不用沖

84784961 

2022 09/27 13:54
那9月份做一筆差額部分成本結轉

樸老師 

2022 09/27 14:01
同學你好
對的
直接結轉就可以了
