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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我這筆賬您幫我看下,是不是調(diào)錯(cuò)了,如果調(diào)錯(cuò)了,我怎么再調(diào)整回去呢,年初無余額,那我4月份就不用調(diào)整對(duì)嘛



你好,當(dāng)時(shí)怎么調(diào)整的?完整的分錄怎么做的?
2022 09/19 16:11

84785009 

2022 09/19 16:13
借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款

郭老師 

2022 09/19 16:13
He,實(shí)際沒有支付的嗎?還是已經(jīng)支付了借其他應(yīng)收款貸銀行存款的?

84785009 

2022 09/19 16:15
這是做匯算清繳的時(shí)候,調(diào)整21年的,但是我看到這筆明細(xì)年初余額是平的,那說明不需要調(diào)整吧

郭老師 

2022 09/19 16:16
不一定的,你得看下你預(yù)付了多少。

郭老師 

2022 09/19 16:16
比如預(yù)付了12個(gè)月的,按月分?jǐn)偟目梢杂杏囝~。

84785009 

2022 09/19 16:17
都沒有預(yù)付的,都是按月支付的。按月做賬的

郭老師 

2022 09/19 16:19
你好,那你支付了多少?你的其他應(yīng)付款應(yīng)該是貸銀行存款才。

84785009 

2022 09/19 16:20
你說21年的還是22年的?
我這筆分錄是調(diào)整21年全年的房租的

郭老師 

2022 09/19 16:23
不管哪一年都應(yīng)該沒有余額。

郭老師 

2022 09/19 16:24
是當(dāng)月支付,當(dāng)月沒有余額的,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款,做這個(gè)就是了。

84785009 

2022 09/19 16:29
你怎么沒理解我的意思呢,我這筆分錄是調(diào)整21年的房租分錄,現(xiàn)在調(diào)整完還有余額,所以我問分錄錯(cuò)在哪啊。。。

郭老師 

2022 09/19 16:30
你這個(gè)攤銷的金額做多了,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用、福利費(fèi)

郭老師 

2022 09/19 16:30
你沒有欠款,賬上還一直掛著人家的欠款,你做多了?

84785009 

2022 09/19 16:35
是這樣嘛,把你剛說的分錄做進(jìn)去后,管理費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)了

郭老師 

2022 09/19 16:36
對(duì)的,是的,你看一下你的其他應(yīng)收款沒有余額了吧,管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

84785009 

2022 09/19 16:36
對(duì)的,其他應(yīng)收款沒余額了,謝謝,那我其他的也按這個(gè)調(diào)整

郭老師 

2022 09/19 16:37
可以的,可以這么做的
