問題已解決
老師如果在匯算清繳前做的費(fèi)用。借管理費(fèi)用。貸銀行存款。這樣匯算清繳要6月份才回來這樣把這費(fèi)用的這個(gè)分錄給他沖回對(duì)嗎?然后做以前年度損益調(diào)整?



借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 09/14 20:02

84784967 

2022 09/14 20:08
借。管理費(fèi)用。貸,銀行存款。發(fā)票6月份來。借其他應(yīng)付款。貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?

84784967 

2022 09/14 20:09
老師那個(gè)我那,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這筆得紅沖了吧?

郭老師 

2022 09/14 20:11
剛才我寫錯(cuò)了,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

郭老師 

2022 09/14 20:11
第一個(gè)是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。

84784967 

2022 09/14 20:23
老師。我那管理費(fèi)用紅沖之后。按照您這個(gè)做?。?/div>

84784967 

2022 09/14 20:24
可是我沒放其他應(yīng)付款里啊

郭老師 

2022 09/14 20:32
其他應(yīng)付款就是代替科目
你自己選擇
這個(gè)最后都沒有余額

84784967 

2022 09/14 20:40
哦。好的老師

郭老師 

2022 09/14 20:49
不用客氣
工作愉快


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