問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人,上月有進(jìn)項稅留底1000元未抵扣,本月有銷項稅300元,這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?



你好,留底1000在哪個科目里面的。
2022 09/02 14:39

84784984 

2022 09/02 14:40
在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的借方

郭老師 

2022 09/02 14:41
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項300,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅700,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1000。
