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上月增值稅有留底1000,本月銷項(xiàng)稅1500,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢



您好,留底的那一塊是未交增值稅的借方,現(xiàn)在就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1500? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1500
2024 05/14 13:44

上月增值稅有留底1000,本月銷項(xiàng)稅1500,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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