問題已解決
期初數(shù)的預付賬款有余額,這期我改應收賬款,可以借:預收賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額



同學你好
這個可以的哦
2022 08/29 11:42

84785046 

2022 08/29 11:49
不是一個客戶,預收賬款跟應收賬款不能夠一起用嗎

樸老師 

2022 08/29 11:51
同學你好
不是同一個往來單位可以的

84785046 

2022 08/29 11:54
原先有設置預收賬款,現(xiàn)在不設置預收賬款了,原先預收賬款有余額,直接沖銷收入,還是要先調(diào)到收賬款,在沖收入

樸老師 

2022 08/29 11:55
同學你好
這兩個都可以的

84785046 

2022 08/29 15:54
應付賬款跟其他應付款的區(qū)別

樸老師 

2022 08/29 16:02
同學你好
應付賬款和其他應付款的主要區(qū)別:其他應付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務以外發(fā)生的應付和暫收款項,而應付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發(fā)生的債務。其他應付款是跟企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務沒有直接關系的,比如:企業(yè)發(fā)生的業(yè)務,應付賬款,當然是企業(yè)經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的應付的貨款,而未付的律師費,是其他應付款

84785046 

2022 08/29 21:55
銷售商品發(fā)生的運費呢

樸老師 

2022 08/30 07:05
計入銷售費用
用其他應付款
