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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 放置科目:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 這兩者均可嗎?



建議放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。
2022 08/16 10:31

84785044 

2022 08/16 10:33
那已經(jīng)是認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)票 只是沒有全部抵扣的也要放到未交增值稅里嗎?

郭老師 

2022 08/16 10:34
你好,放到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面的,然后進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。
