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本期進(jìn)項稅額大于銷項稅額,會計處理是否可以這樣子:? 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額

84785039| 提問時間:2022 07/12 14:59
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,如果進(jìn)項大于銷項,比如進(jìn)項120,銷項100 期末分錄 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項100 沒有抵完的20留在應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項明細(xì)賬中;
2022 07/12 15:00
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