問(wèn)題已解決
老師您好,我們公司有一筆紅字發(fā)票,我要怎么入賬,這個(gè)發(fā)票是我已經(jīng)抵扣了開(kāi)的紅字發(fā)票,我是把之前的憑證做紅沖就可以了嗎?



原來(lái),負(fù)數(shù)的分錄處理。
2022 08/15 17:24

84784954 

2022 08/15 17:26
老師那我之前做的借方:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,也是做借方:負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅?

玲老師 

2022 08/15 17:27
原整個(gè)的分錄都做負(fù)數(shù)。

84784954 

2022 08/15 17:29
哦,好的謝謝老師,我以為進(jìn)項(xiàng)稅要做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣來(lái)做呢?

玲老師 

2022 08/15 17:35
不用的,因?yàn)槟_(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票,不是說(shuō)因?yàn)椴荒艿挚鄄呸D(zhuǎn)出來(lái)。

84784954 

2022 08/15 19:22
哦哦,好的,謝謝老師

玲老師 

2022 08/15 19:23
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??!
