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實(shí)務(wù)
問題已解決
06月發(fā)票已驗(yàn),發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤,已開負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)、和正確的發(fā)票來(lái)、做分錄如下,借:原材料158407.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 201292.95 貸:應(yīng)付賬款1749700.24 負(fù)數(shù) 借:原材料-158407.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 201292.95 應(yīng)付賬款-1749700.24,請(qǐng)問要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,



這兩筆是把錯(cuò)誤的沖平。那正確的發(fā)票應(yīng)該是咋樣的,做了嗎?
2022 08/01 17:50

84784961 

2022 08/01 17:54
就是票的名稱不妥,稅額無(wú)變化,按照上面分錄可對(duì)

海棠老師 

2022 08/01 17:58
那就原分錄做一遍,前面因?yàn)橛胸?fù)數(shù)發(fā)票,就沖平一次,那個(gè)不管,除此之外還做一次,原材料158407.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 201292.95 貸:應(yīng)付賬款1749700.24

84784961 

2022 08/01 18:00
老師需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

海棠老師 

2022 08/01 18:04
結(jié)轉(zhuǎn)的話,可以是這樣,借庫(kù)存商品、生產(chǎn)成本等 貸原材料

84784961 

2022 08/01 18:05
增值稅我之前都是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)、請(qǐng)問本月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是可以年底一起結(jié)轉(zhuǎn)么

海棠老師 

2022 08/01 18:15
可以的,可以一起結(jié)轉(zhuǎn),

84784961 

2022 08/01 18:27
好的謝謝

海棠老師 

2022 08/01 18:29
不謝,希望對(duì)你有所幫助
