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銷售時是買一贈一,但是開發(fā)票是贈送的東西不能體現(xiàn)在合同和發(fā)票里,怎么申報繳稅?銷售的成本怎么計算?



你好,視同銷售的借銷售費用貸,庫存商品應交稅費應交增值稅銷項,如果是一般納稅人13%的,在銷售貨物百分之十三一行里面填寫未開具發(fā)票。
2022 07/22 13:22

郭老師 

2022 07/22 13:22
成本就是你們單位買來的,價格入庫的庫存商品的。

銷售時是買一贈一,但是開發(fā)票是贈送的東西不能體現(xiàn)在合同和發(fā)票里,怎么申報繳稅?銷售的成本怎么計算?
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