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問題已解決
請(qǐng)問下增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減了金額,賬面憑證怎么做?



借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 07/06 08:59

84784948 

2022 07/06 09:15
老師,5月抵扣了2180,74還剩余七百多,我的憑證怎么寫呢,按你上面說的先加計(jì)扣除,再記入營業(yè)外收入?剩余的部分呢?

郭老師 

2022 07/06 09:16
剩余的部分在應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除里面。

郭老師 

2022 07/06 09:16
做抵扣不用做抵扣的分錄,抵扣多少你做多少,差額不就是在借方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

84784948 

2022 07/06 09:20
這樣嗎老師,差額沒有提現(xiàn)的

郭老師 

2022 07/06 09:21
你好,差額在你的附表四里面有期末余額就可以的,主表里面體現(xiàn)不了。

84784948 

2022 07/06 09:36
老師,那我的做賬軟件上需要做哪些憑證?你說的第一條回復(fù)嗎?

郭老師 

2022 07/06 09:40
第一個(gè)分錄是你允許加計(jì)扣除的,也就是本期發(fā)生額的金額。

郭老師 

2022 07/06 09:40
第二個(gè)分錄是實(shí)際抵扣的金額,也就是你在附表四里面的實(shí)際抵扣金額。

84784948 

2022 07/06 10:01
是這樣嗎老師?

郭老師 

2022 07/06 10:03
對(duì)的是的是這么做的。

84784948 

2022 07/06 10:05
還有老師,我這個(gè)扣除是5月份扣除的,忘記登憑證了現(xiàn)在補(bǔ)登在6月可以的吧

郭老師 

2022 07/06 10:07
可以的,可以這么做的。

84784948 

2022 07/06 10:07
我的5月計(jì)提的附加稅怎么消除呢?增值稅抵扣了。

郭老師 

2022 07/06 10:08
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
