問(wèn)題已解決
老師你好,我們公司6月收到一個(gè)供貨商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,然后7月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后把發(fā)票退回去讓重新開(kāi)了,未結(jié)賬呢。那原來(lái)的發(fā)票入賬了的增值稅需要進(jìn)行暫估,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?



收到商品時(shí)。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022 07/04 08:56

老師你好,我們公司6月收到一個(gè)供貨商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,然后7月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后把發(fā)票退回去讓重新開(kāi)了,未結(jié)賬呢。那原來(lái)的發(fā)票入賬了的增值稅需要進(jìn)行暫估,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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