問題已解決
去年12月份的銷項發(fā)票數(shù)量開錯了,總金額沒有錯,年度結(jié)賬已經(jīng)入賬,怎么處理,怎么入賬



你好,這個是專票還是普通發(fā)票?
2022 01/11 12:12

84784981 

2022 01/11 12:22
專票,對方還沒認(rèn)證,但是跨年了,我也不能作廢是不是?

郭老師 

2022 01/11 12:23
你好,你開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票重新開。

郭老師 

2022 01/11 12:23
跨月了,沒法作廢,只能紅沖。

84784981 

2022 01/11 12:27
那我跨年了,入賬怎么入呢

郭老師 

2022 01/11 12:29
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費、負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

84784981 

2022 01/11 12:29
不用做以前年度損益調(diào)整那

郭老師 

2022 01/11 12:31
你好,不用的,這里沒有差額兒,不用用以前年度損益調(diào)整這個主營業(yè)務(wù)收入之后沒有余額。

84784981 

2022 01/11 12:34
好的,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本也要紅沖了以后,再結(jié)轉(zhuǎn)嘍

84784981 

2022 01/11 12:35
因為出庫的數(shù)量有差異了

郭老師 

2022 01/11 12:38
可以的,可以這么做的。

84784981 

2022 01/11 13:04
好的,謝謝

郭老師 

2022 01/11 13:06
不用客氣,工作愉快。
