問(wèn)題已解決
老師你好,我上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖了,而且這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)季度的增值稅得怎么申報(bào)



你好,填寫負(fù)數(shù)銷售額的,這個(gè)得去稅務(wù)局之前繳納的稅款嗎?
2022 07/02 11:10

84784965 

2022 07/02 11:25
上個(gè)季度因?yàn)闆](méi)達(dá)到交增值稅的標(biāo)準(zhǔn)只繳納了企業(yè)所得稅和印花稅

郭老師 

2022 07/02 11:26
你好,那就應(yīng)該在第十欄填寫你的付出,銷售額。

郭老師 

2022 07/02 11:26
填寫你的負(fù)數(shù)銷售額,自己申報(bào)不了,得去稅務(wù)局

84784965 

2022 07/02 11:27
好吧,我知道了謝謝老師

郭老師 

2022 07/02 11:33
不用客氣,工作愉快。
