問題已解決
前面兩個月報增值稅的時候,銷售收入報的數據賬務系統(tǒng)和稅務申報的不一樣,這個月季報準備調整賬務銷售收入和稅務申報銷售收入一致,調整的金額在增值稅稅務申報哪里填?



你好,具體的調整的是無票收入的嗎?
2022 07/01 11:44

84784972 

2022 07/01 11:45
是調整無票收入

郭老師 

2022 07/01 11:45
你好,那你在未開具發(fā)票一欄里面填寫按照對應的稅率來就可以。

前面兩個月報增值稅的時候,銷售收入報的數據賬務系統(tǒng)和稅務申報的不一樣,這個月季報準備調整賬務銷售收入和稅務申報銷售收入一致,調整的金額在增值稅稅務申報哪里填?
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