問題已解決
這個怎么補,是銷項稅額轉(zhuǎn)出嗎



借銀行
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這樣做的
然后再沖減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2022 06/21 16:56

84784976 

2022 06/21 17:05
就是原來的紅沖的增值稅分錄怎么補

樸老師 

2022 06/21 17:10
補提增值稅會計分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
