當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
?請教一個問題: 我們公司現(xiàn)在要把業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)對接,保持兩個數(shù)據(jù)一致?,F(xiàn)在的問題是,以前業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)是獨(dú)立的,以前的數(shù)據(jù)比較混亂,現(xiàn)在對接的話不好整理,如果重新建立一個新賬套去對接,不要以前賬套的期末余額,就是以前的應(yīng)收應(yīng)付核對好了,在錄入新賬套,這樣新賬套的期初和以前賬套的余額不一致,有些什么影響對之后的報(bào)表,以及處理的方法是什么



?你好? 1;? ? 你是外賬的話; 必須要沿用之前數(shù)據(jù)建賬; 避免你稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)了數(shù)據(jù) ; 你突然變動金額大; 怕查賬的? ?
2022 06/21 09:51
