問題已解決
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,更正前期的錯誤影響損益,需要更正申報以前的企業(yè)所得稅年報,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金嗎?還是直接紅沖再更正,當(dāng)成當(dāng)期的損益處理?



你好同學(xué),這種情況您可以,最好不要更正以前的報表,因為都已經(jīng)這么幾年了,您可以在今年的賬務(wù)上調(diào)整一下,然后更正2021年的匯算清繳,這樣離得近一點兒。
2022 06/06 14:57

84784948 

2022 06/06 14:58
直接紅沖以前年度的錯誤憑證,當(dāng)成當(dāng)期損益處理嗎?

李霞老師 

2022 06/06 15:03
您好,對咱通過以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤,這兩個科目來調(diào)整,把你原來的錯誤進(jìn)行更正,更正完你可以在20221年的匯算清繳上你更正一下報表,我不太建議你往前更正了,因為跨了好幾年,也容易引發(fā)稅務(wù)局的關(guān)注。

84784948 

2022 06/06 15:09
反結(jié)帳到以前年度,直接修改憑證,申報表不銜接怎么辦?

李霞老師 

2022 06/06 15:17
你好,你反結(jié)賬以前年度,那你這個太復(fù)雜了,而且你申報表他肯定是不銜接的,你沒有辦法去改變這個問題的。
