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老師您好,由于做過留抵退稅繳回、導(dǎo)致增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出為負數(shù),應(yīng)該怎么申報呢



你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅做這個結(jié)轉(zhuǎn)
2022 06/02 09:56

老師您好,由于做過留抵退稅繳回、導(dǎo)致增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出為負數(shù),應(yīng)該怎么申報呢
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