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老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?

84785007| 提問時間:2022 05/26 16:18
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 這個是什么原因造成的,這個要按實(shí)際開票金額來申報(bào)。
2022 05/26 16:19
84785007
2022 05/26 16:21
應(yīng)該是申報(bào)增值稅申報(bào)表的時候系統(tǒng)帶出的金額跟實(shí)際開票的金額有一分錢的差額,我當(dāng)時沒有調(diào)整
星河老師
2022 05/26 16:23
同學(xué) 這個差一分錢,最好就是在本年去手工申報(bào),把這個金額抹平。
84785007
2022 05/26 16:25
本年是指2022年嗎?
84785007
2022 05/26 16:26
本年是指2021年嗎?手工申報(bào)的意思是我去稅務(wù)局更改報(bào)表嗎?
星河老師
2022 05/26 16:27
本年是指2022年的納稅申報(bào)表 同學(xué)。 這個影響到稅額嗎?還是只影響了不含稅銷售額?
84785007
2022 05/26 16:38
沒有影響到稅額~~
星河老師
2022 05/26 16:44
同學(xué) 這個情況我認(rèn)為都可以直接忽略了,銷售額差1分錢,按實(shí)際開票金額申報(bào)。
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