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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的發(fā)票,收到款,也做了成本費(fèi)用支出,今年開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄



借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是業(yè)務(wù)取消嗎?
2022 05/17 14:35

84785013 

2022 05/17 14:43
是發(fā)票的原因,上個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,但還沒(méi)有做分錄,這個(gè)月還需要重新開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 

2022 05/17 14:46
你好,那你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票上面的思路在做相反的就可以。

84785013 

2022 05/17 14:52
做相反的分錄還是?不是很理解

郭老師 

2022 05/17 14:53
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)就是相反的分錄。

84785013 

2022 05/17 14:54
還有一個(gè)問(wèn)題是4月份已經(jīng)結(jié)賬,但這張負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有入賬,是不是需要反結(jié)賬然后做分錄

郭老師 

2022 05/17 14:55
你好,是收到嗎?如果是收到的,你可以放到五月份來(lái)做,如果是開(kāi)出去的話(huà),最好是反結(jié)賬修改。

84785013 

2022 05/17 14:58
是我們開(kāi)出去

郭老師 

2022 05/17 15:00
出去的最好反結(jié)賬修改。
