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這個要怎么做賬務(wù)處理


你好,這個月沒有扣但是代繳了,你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅會有期末余額-154.64,下月收/扣回來,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,余額就平了
2022 05/13 15:01

84784968 

2022 05/13 15:03
前面賬務(wù)處理就相當(dāng)于把員工工資當(dāng)成10154.64交了稅也從工資里面扣回了?

84784968 

2022 05/13 15:04
期末應(yīng)交個稅余額是0?
圖圖*老師 

2022 05/13 15:13
哦,那你就是費(fèi)用多記了,這樣的話收回來沖多計提的管理費(fèi)用,我剛就看了你交稅的分錄

84784968 

2022 05/13 15:32
這樣子可以嗎
圖圖*老師 

2022 05/13 15:43
你意思下個月工資里扣兩個月的是吧,可以的

84784968 

2022 05/13 15:48
就從這個月做三月發(fā)放的工資里面扣
圖圖*老師 

2022 05/13 15:50
你這個收回來的分錄最好單獨做一筆分錄,便于核對,也容易看明白。

84784968 

2022 05/13 15:51
怎么單獨做
圖圖*老師 

2022 05/13 15:56
收錢,
借:銀行存款154.64
借:管理費(fèi)用-154.64
不收錢工資里扣:
借:應(yīng)付職工薪酬154.64
借:管理費(fèi)用-154.64
