問題已解決
生產(chǎn)人工每月工資固定,產(chǎn)能不固定,怎么結(jié)轉(zhuǎn)人工成本



你好,工資的話你正常結(jié)轉(zhuǎn),然后產(chǎn)能的話,你什么時候確定好了,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/10 11:31

84784971 

2022 05/10 11:32
那沒有分配到產(chǎn)能里面的剩余工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢

李霞老師 

2022 05/10 11:36
你好,你可以先放到生產(chǎn)成本里面。

84784971 

2022 05/10 11:37
那生產(chǎn)成本月末再結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品嗎

李霞老師 

2022 05/10 11:40
可以的,同學(xué)這個也是可以。

84784971 

2022 05/10 13:18
但是現(xiàn)在沒有在產(chǎn)品這個會計科目了,生產(chǎn)成本又不能有余額,這結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢

李霞老師 

2022 05/10 13:35
你好同學(xué),你放到產(chǎn)成品里面可以嗎?

84784971 

2022 05/10 13:36
那,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本這部分多的就放著可以了,等到下次再算進去是嗎

李霞老師 

2022 05/10 13:40
你好同學(xué),對的就是這個意思。

84784971 

2022 05/10 14:02
還有一個問題,現(xiàn)在六稅兩費減免,收到稅費返還是要做什么分錄合適呢

李霞老師 

2022 05/10 14:04
您好,您直接沖減當(dāng)時計提和發(fā)放的憑證就可以了。

84784971 

2022 05/10 14:07
比如印花稅,1.借:銀行存款 2 貸:稅金及附加2
2.借稅金及附加-2 貸:印花-2
是嗎

李霞老師 

2022 05/10 14:09
你好同學(xué),對的,這樣做是可以的。

84784971 

2022 05/10 14:14
老師,我發(fā)現(xiàn)這樣稅金及附加就多4元了,第一筆貸方是不是應(yīng)該印花稅2元,還是借方-2元

李霞老師 

2022 05/10 14:20
您退回來多少,您就沖減多少。

李霞老師 

2022 05/10 14:20
借應(yīng)交稅費貸稅金及附加,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,這樣也是可以的。

84784971 

2022 05/10 15:21
還有一個問題,專票4月23聯(lián)丟失了,需要怎么操作呢,后臺可以認證

李霞老師 

2022 05/10 15:29
你好,把記賬聯(lián),然后復(fù)印是復(fù)印兩份蓋上發(fā)票章。
