問題已解決
我司收到的成本發(fā)票被對方公司跨期沖紅了,那么我司的所得稅匯算清繳需要正申報嗎?



您好
請問對方不開具藍(lán)字發(fā)票了嗎
2022 05/10 10:01

84784985 

2022 05/10 10:05
對方把2019年的勞務(wù)報酬拿回去沖紅,同時開具當(dāng)期的藍(lán)字發(fā)票,那么2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要更正?

bamboo老師 

2022 05/10 10:07
開了紅字再開對應(yīng)的藍(lán)字 不需要調(diào)整啊
