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問題已解決

老師,1月份的增值稅和附加稅在2月已申報繳費,3月份時全都退回了,等8月份時再繳納,現(xiàn)在收到退回的稅款時要怎么做賬呢?

84785002| 提問時間:2022 05/04 19:55
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
您好 借,銀行存款 貸,歲金及附加
2022 05/04 19:57
84785002
2022 05/04 19:58
增值稅也一起退回了,8?再繳納
王超老師
2022 05/04 20:00
那么是對應的應交稅費*應交增值稅,這個科目的
84785002
2022 05/04 20:00
能在原來做的分錄上做負數(shù)嗎?
王超老師
2022 05/04 20:04
可以的,你用負數(shù)來表示也是可以的
84785002
2022 05/04 20:06
退回的稅款有一部分符合六稅兩費,可以減半,那這要怎么做賬呢?
王超老師
2022 05/04 20:08
借,銀行存款 貸,稅金及附加
84785002
2022 05/04 20:15
老師,我的意思是之前多交的稅費退回來后怎么做?如果計在稅金及附加貸方,不就一直掛著?
王超老師
2022 05/04 20:18
不是啊,要沖減啊,你前面的不是有繳納的嗎
84785002
2022 05/04 20:22
那是原來做的分錄全部沖減,這樣就可以了?
王超老師
2022 05/04 20:24
是的,你的理解是正確的
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