問題已解決
我這邊12月份增值稅進項加計抵減沒有申報,稅款1月已經交,然后3月份更正申報的,稅款未退回,我應該怎么做賬



你好,學員,這個實際退回在做賬,建議
2022 03/25 09:56

84785024 

2022 03/25 10:13
好的。要是稅款抵減下期的話我改怎么做

冉老師 

2022 03/25 10:14
借應交稅費應交增值稅(加計扣除
貸其他收益

我這邊12月份增值稅進項加計抵減沒有申報,稅款1月已經交,然后3月份更正申報的,稅款未退回,我應該怎么做賬
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容