問題已解決
工資是上月計提下月發(fā)放吧,計提借管理費用-人員職工薪酬 貸應付職工薪酬 發(fā)放時,應付應付職工弄薪酬貸庫存現(xiàn)金,這邊庫存現(xiàn)金沒有錢怎么辦,這邊怎么處理



您好
那讓老板給單位庫存現(xiàn)金入賬
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應付款-老板
2022 04/19 19:49

84785009 

2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以吧

bamboo老師 

2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以

84785009 

2022 04/19 19:57
是不是早晚要還回去給法人

bamboo老師 

2022 04/19 19:57
是的?早晚要還回去給法人

84785009 

2022 04/19 19:59
法人以什么名義轉對公轉對公的錢合理

bamboo老師 

2022 04/19 20:00
以借款或者投資款

84785009 

2022 04/19 20:03
嗯明白了

bamboo老師 

2022 04/19 20:04
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

84785009 

2022 04/19 20:43
小規(guī)模應交稅費_應交增值稅,自己設二級吧,可以吧

84785009 

2022 04/19 20:44
因為小規(guī)模沒有進銷之分

bamboo老師 

2022 04/19 20:45
小規(guī)模應交稅費_應交增值稅,自己設二級 可以的
