問題已解決
老師您好!月底計提職工工資的時候是借:管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放的時候是 借應付職工薪酬 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金對嗎?



你好,計提,發(fā)放是這樣做分錄
2019 09/03 14:00

84784999 

2019 09/03 14:01
謝謝??!因為干開始做所以有點擔心錯了,所以問一下老師。辛苦了

鄒老師 

2019 09/03 14:05
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

老師您好!月底計提職工工資的時候是借:管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放的時候是 借應付職工薪酬 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金對嗎?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容