問題已解決
這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計將去年的進項票記成了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢



去年的借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/18 18:28

郭老師 

2022 04/18 18:28
今年的
借主營業(yè)務(wù)成本借管理費用負數(shù)。

這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計將去年的進項票記成了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
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