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請問我公司去年有四十多萬的進(jìn)項(xiàng)票一直沒有到,所以記成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后我今年的進(jìn)項(xiàng)票到了,我想把他補(bǔ)成去年的,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢?而且因?yàn)槲胰ツ暧浟斯芾碣M(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,不一致,管理費(fèi)用是他估算的庫存商品的費(fèi)用,和發(fā)票不一致,我現(xiàn)在是想讓他的管理費(fèi)用調(diào)整成庫存商品,我上一年結(jié)轉(zhuǎn)損益以后又記了一筆 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后我現(xiàn)在把他紅沖掉,再記一筆 借管理費(fèi)用貸庫存商品可以嗎

84785013| 提問時(shí)間:2022 04/18 15:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ; 你之前管理費(fèi)用是做的不含稅金額還是含稅金額 ? 你 這個(gè)40多萬的業(yè)務(wù) 都是費(fèi)用 發(fā)票嗎 ?
2022 04/18 16:20
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