問題已解決
老師,我們是非盈利組織協(xié)會,22年12月份舉辦活動,當(dāng)月已開收入票,但是成本票都是22年以后才開的,還有當(dāng)時稅種認(rèn)定沒有企業(yè)所得稅,22年認(rèn)定了,需要補申報21年的,那這個21年企業(yè)所得稅我該如何申報,21年企業(yè)所得稅可否直接填寫零,收入直接報到22年的企業(yè)所得稅來?



同學(xué)你好
對的
是按照對應(yīng)的利潤
2022 04/18 13:26

84784982 

2022 04/18 15:25
那要怎么操作呢?

樸老師 

2022 04/18 15:38
按照年度利潤乘以所得稅稅率

樸老師 

2022 04/18 15:38
按照年度利潤表申報
