問題已解決
老師,我公司增值稅這個月免稅,那有進項稅怎么申報呢?之前也有加計抵減這個政策的,現(xiàn)在免稅了是不是就不用填加計抵減了



你好,對應(yīng)的進項就不允許抵扣了
2022 04/18 10:17

郭老師 

2022 04/18 10:17
現(xiàn)在認證了之后做進項轉(zhuǎn)出就可以的。

84784947 

2022 04/18 10:19
加計抵減那張申報表就不用填了,是吧?

郭老師 

2022 04/18 10:21
是的是的,不用填寫的。

84784947 

2022 04/18 10:32
老師,那我把進項稅額和上期留抵稅額合計數(shù)填到進項稅額轉(zhuǎn)出是吧?附表二中的進項稅額轉(zhuǎn)出是選免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額那欄嗎?

郭老師 

2022 04/18 10:35
好對的是的是這么做。
