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問題已解決

老師你好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填好后,稅務(wù)金額那列填了會(huì)自動(dòng)清零,是啥情況呀

84785026| 提問時(shí)間:2022 04/16 11:57
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84785026
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年我公司還是籌建期,收入是0,2022年1月才開始運(yùn)營
2022 04/16 11:59
84785026
2022 04/16 12:02
那我就填賬載金額是嗎?那主表那邊無法錄入調(diào)增數(shù)據(jù),風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)會(huì)預(yù)警,可主表那一欄是灰色無法填的 ,這個(gè)咋辦呢
84785026
2022 04/16 12:09
我保存了,但主表沒有數(shù)據(jù),不知什么原因
84785026
2022 04/16 12:11
另外,2020年匯算清繳我們虧損70多萬,但今年的主表沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),這是什么情況
84785026
2022 04/16 12:16
2021還是虧的
84785026
2022 04/16 12:26
哦,還有個(gè)問題,老師,減免稅費(fèi)那個(gè)表我填了第一行,說不符合要求,唯獨(dú)那個(gè)是我選填的,是我不符合減免稅費(fèi)的條件嗎?我是做酒店住宿的
84785026
2022 04/16 12:29
小微企業(yè)減免稅費(fèi)第一欄填了虧損的利潤總額,他就跳出一個(gè)對(duì)話框,是我不符合條件
84785026
2022 04/16 12:31
哦,明白了,謝謝老師,你真棒
東老師
2022 04/16 11:58
你收入的金額填寫了嗎?
東老師
2022 04/16 11:59
收入是零,招待費(fèi)就不能扣除。需要全部納稅調(diào)整
東老師
2022 04/16 12:08
主表調(diào)整金額應(yīng)該是自己帶過來的。
東老師
2022 04/16 12:07
納稅調(diào)整明細(xì)表填寫完以后保存應(yīng)該就會(huì)在主動(dòng)主表帶出來。
東老師
2022 04/16 12:11
你可以先這么填寫,填完以后退出再進(jìn)入試試。
東老師
2022 04/16 12:13
你今年是虧損的嗎?還是盈利的?
東老師
2022 04/16 12:22
虧損的話,以前年度的虧損是不會(huì)體現(xiàn)的。
東老師
2022 04/16 12:28
你具體填寫的是什么?
東老師
2022 04/16 12:30
虧損就不用減免稅款了
東老師
2022 04/16 12:42
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝
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